及时分析、记录和报告会计交易
准备总分类账分录和账户核对
准备资产负债表、损益表、综合财务报表及其他的账目表和报告
回应管理层、内部和外部审计师、萨班斯-奥克斯利法案审计组和其他方有关财务业绩、特殊报告请求等的咨询
定期审查现有内部控制,并在必要时制定新的内部控制措施
分析当前程序并提出修改建议以制定和实施最佳实践会计程序
通过对信息保密来保护组织的价值
领导公司的内控工作,制定内控工作计划,执行内控工作,跟踪改善项,提升公司内控环境,降低公司运营风险
负责公司的会计处理及结账流程,确保合规、高质及高效
审核公司的月度科目调节,确保准确及时