负责集团内部交易的国内主体账务核算、对账报表出具、对账差异分析等月结工作,定期输出内部交易分析报告
参与关联及内部交易相关的业务梳理和端到端财务流程设计,建立标准高效的流程化财务解决方案,提升核算准确度与时效性,并推进财务数字化建设,提升系统化水平
推进关联及内部交易相关的资产负债表科目清理,保持科目余额构成清晰准确,并跟进识别问题及历史对账差异的解决、持续改进和优化
依据管理层的要求,协同税务、BG财管、资金等相关部门对集团内部交易安排进行定期回顾审视,确保会计核算符合准则要求,同时对潜在风险予以及时预警,支持管理层加强风险防控、优化经营决策,持续完善集团内部交易的架构设计与交易安排
支持团队的其他常规核算工作及分配的阶段性重要工作