工作内容 1.协助收集、整理与清洗财务及业务数据(如账簿、凭证、报表、合同等),进行初步的账务核对与异常筛选
2.尝试运用数字化工具或脚本,辅助完成重复性高、规则明确的审计程序
3.协助运用数据分析工具或软件,对特定科目、交易进行趋势分析、比率分析及实质性测试,辅助发现审计线索与潜在风险点
4.参与审计工作底稿的整理、归档与录入工作,提升底稿管理效率
5.协助探索如何将财务规则与数据分析相结合,高效地识别财务风险,协助探索审计文书(如报告、底稿、函证)的自动化生成工具开发与优化,提升审计工作效率与标准化水平
6.协助梳理关键业务流程(如采购、付款、收入、费用等)及财务控制点,参与控制活动执行情况的穿行测试与抽样检查
7.协助记录测试结果,整理内控缺陷线索,为内部控制有效性评价提供基础资料
8.协助收集、分类与归档历年审计发现的问题、内控监督检查问题及整改情况,建立结构化的问题数据库
9.协助对历史审计、内控问题进行多维度分析(如问题类型、发生频率、涉及领域、风险等级),总结共性规律、高发风险点及演变趋势,形成分析报告