内部审计与控制*
根据既定标准和商定程序,领导并执行酒店现场内部审计以及企业和区域办事处的内部流程审查
识别并向利益相关者沟通财务和运营控制风险、发现和建议,确保纠正措施得到有效实施
支持内部控制和合规主管更新和完善酒店财务政策和程序,以加强治理并促进组织卓越
企业风险管理*
协调、运营和加强集团的风险管理框架和计划,确保与集团的综合风险管理方法保持一致
推动风险框架的改进,在整个组织内培养风险意识和最佳实践
促进酒店、区域和企业团队之间的沟通、经验分享和风险报告
治理与报告*
协助准备管理层和审计委员会报告,包括与风险管理、合规和内部控制活动相关的材料
与文华东方和怡和集团的主要利益相关者密切合作,确保风险和控制的期望保持一致