教育背景:统招本科及以上学历,财务、会计、审计、金融、经济等相关专业
工作经验:5年及以上企业内部财务风控、内审、内控、财务共享中心相关风险管理工作经验,其中至少2年专注于复杂风险分析、体系构建或专项审计项目经验
专业技能:精通内部审计方法论、企业风险管理框架及内部控制理论,具备独立设计、评估复杂内部控制体系及专项审计方案的能力
精通国家财税法律法规及企业内部风险控制标准,对会计准则有深刻理解
精通高级数据分析方法与工具(如SQL, ACL, IDEA, Tableau, Power BI等),能从海量数据中精准识别风险模式和异常
职业素养与能力:风险敏锐度与洞察力
出色的跨部门、跨层级沟通协调能力
严谨细致,坚持原则,对工作成果负责
逻辑思维缜密,能深入剖析问题本质,提出创新性解决方案
能快速掌握新业务、新知识、新工具,适应高速变化的业务环境
能在高强度、高要求的工作环境下保持高效和稳定