
商米科技
内审内控资深专员
内审内控资深专员
发布于 大约 9 小时前中层管理(经理/总监)
上海市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
法务、风险与合规
Powerbi
Sql
内审
内控
反舞弊
数据分析
英语
财务审计
风险管理
AI 估算 · 25k–45k
资深内控岗位,10年以上经验,带团队,上海市场薪资较高,但内审薪资略低于技术岗,综合判断月薪25k-45k。
职位详情
关于这个职位
作为内审内控资深专员,你将负责集团内控、内审及反舞弊体系的统筹与优化,带领团队执行各类审计项目,推动风险管控和数字化转型
这个职位需要10年以上经验,适合有甲乙双方背景且熟悉上市公司审计体系的专业人士
最低要求
统招本科及以上学历,会计、审计、风控、财务等相关专业,10年以上审计、反舞弊相关工作经验,其中至少3年以上内审内控一号位经验
熟悉上市公司审计管理体系
甲乙双方背景优先
制造业、硬科技、产研销一体化背景优先
精通审计内控理论与实务,具有丰富的审计内控专业知识,能够独立完成公司内审内控工作
调查经验丰富,善于运用各种方式取得第一手真实数据信息,较强的沟通与抗压能力
具备优秀的组织与协调能力,能够高效地统筹多项工作开展
具备较强的决策力、执行力和团队管理能力,能有效指导团队完成各项内控、内审和反腐调查任务
熟练使用Excel、PPT、Word等办公软件,熟悉大数据工具,如SQL、Python、PowerBI等优先,具有审计模型搭建、预警看板搭建能力
为人廉洁公正、坚持原则、品行端正、责任心强
抗压性强,诚信正直,具有较强的保密意识
英语可作为工作语言
工作职责
统筹集团内控、内审及反舞弊监察工作,优化并落实内控内审及监察体系
制定年度审计计划,组织实施集团及下属公司的各类审计项目,包括但不限于财务审计、业务流程审计、专项审计、经济责任审计等,把控项目进度、质量与风险,对被审计对象做出客观严谨的评估,确保审计目标达成,并对接外部审计需求,配合完成集团对外披露的工作
负责组织日常及年度的内部控制监督和评估工作,出具定期及年度的内控自评报告
牵头业务部门定期梳理和优化公司各业务流程,辅助业务部门建立完善的管理制度及流程
负责集团及下属公司的舞弊调查工作,持续优化并落实反舞弊及举报调查工作体系,统筹完成包括线索收集、分析取证、固定证据、与当事人沟通、司法对接等在内的全流程业务
定期开展反腐宣传
完善集团风险识别与评估机制,定期刷新风险控制矩阵、内控手册和风险地图,推动风险的管控措施落地
负责日常的内控咨询与培训,提出风险预警及建议,并定期对业务团队进行风险管控赋能
负责内审内控数字化转型工作,应用新技术、新工具提升工作效率与质量
优先资格
甲乙双方背景优先
制造业、硬科技、产研销一体化背景优先
熟悉大数据工具,如SQL、Python、PowerBI等优先
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 公司已到C轮后,规模大,体系完善,有助于学习成熟的内控流程
- 数字化转型方向紧跟趋势,有利于提升技术能力
- 工作涉及多个部门,沟通协调难度大,需要较强的抗压能力
- 反舞弊调查常涉及敏感信息,需要具备高度的保密意识和心理素质
- 需要持续学习新法规和技术,保持专业敏锐度
- 适合有10年以上审计经验,擅长团队管理,希望在大型企业深耕内控领域,且不抗拒频繁跨部门沟通的资深人士
缺点 / 挑战
- 职位权限较高,能全面接触集团业务,积累丰富的管理经验
角色解读
- 可在公司内部晋升为内控总监或审计负责人,负责更大范围的治理工作
- 也可转向咨询公司或外企,担任内控咨询顾问或合规官
- 积累上市公司审计经验后,可向CFO或风控副总裁方向发展
- 统筹集团内控、内审和反舞弊体系,制定年度审计计划并带队执行各类审计项目
- 负责内部控制监督与评估,推动业务流程优化和制度完善
- 主导舞弊调查全流程,包括线索收集、取证和司法对接
- 推进内审内控数字化转型,利用SQL、Python等工具提升效率
- 精通审计内控理论与实务,具备独立完成内审内控工作的能力
- 丰富的反舞弊调查经验,擅长取证和沟通
- 优秀的团队管理和组织协调能力,能统筹多项任务
- 熟悉Excel、PPT、Word,掌握SQL、Python、PowerBI等数据分析工具者优先
申请策略
- 关注商米科技的业务模式(硬件+互联网),了解其海外业务对英语的需求
- 面试时可准备一个内控体系优化的案例,展示系统性思维
- 突出10年以上审计经验,尤其是担任一号位的经历和成果
- 强调主导过的重大项目,如财务审计、反舞弊调查案例
- 展示团队管理经验,如带队人数、培训成果
- 若有SQL/Python等数字化工具使用经验,务必提及
- 可提前学习PowerBI或Python审计模型搭建,增加竞争力
- 补充上市公司审计合规的最新法规知识,如新证券法
面试指南
- 采用STAR法则:情境-任务-行动-结果,突出个人角色和量化成果
- 对于冲突类问题,强调沟通策略和原则性,兼顾业务与合规
- 数字化问题需结合具体工具(如SQL脚本、PowerBI看板)说明价值
- 请分享一个你主导过的复杂审计项目,如何把控风险?
- 遇到管理层阻挠调查,你如何处理?
- 如何推动业务部门接受内控改进建议?
- 数字化审计工具如何落地?举例说明
- 你对商米科技的内控现状有什么初步看法?
职位点评
68
综合评分
大型企业资深内控岗,发展空间大,但需现场办公,WLB一般。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估,方便横向比较。
更适合这类人
适合重视职业发展、希望积累管理经验与数字化技能的资深内审人士,能接受较少的工作生活灵活性。
表现最好
成长发展
相对薄弱
工作生活
薪资福利75
成长发展80
工作生活40
使命价值70
薪资福利
75中等
该职位薪资在市场中等偏上,大型企业福利相对完善,但未在JD中明确薪资和具体福利,补偿性中等偏上。
薪资信号未披露(AI估算:25K-45K/月)
成长发展
80较高
职位涉及数字化转型、团队管理,成长空间好,但JD未明确提及晋升通道,发展性较好。
技术前沿主流现代技术
技术栈SQL、Python、PowerBI、数据分析
成长机会数字化转型
业务类型cost_center
工作生活
40较低
仅现场办公,未提及弹性工作,内审岗位可能涉及出差和加班,生活方式满足度较低。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及(无法判断)
使命价值
70中等
内控内审工作有助于企业合规和风险防范,社会价值中性偏正,但并非直接创造社会效益。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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