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松下电器
内部审计高级专员

内部审计高级专员

发布于 大约 13 小时前

普通员工/个人贡献者

China
中级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
审计
Ai应用
Sql
审计
数据分析
日语
财务审计
风控

AI 估算 · 15k–25k

跨国企业内审岗位,要求3年以上经验,薪资水平处于市场中等偏上。

职位详情

关于这个职位

这是松下电器内部审计部门的高级专员岗位,主要负责销售、采购、债权等业务循环的审计项目,需要独立完成从风险评估到报告输出的全流程,并参与DX和AI在审计领域的创新探索

要求具备3年以上审计或风控经验,熟练掌握数据分析工具,能适应阶段性出差

最低要求

专业能力:具备3年以上内审、风控或财务审计实务经验,能够在复杂的业务场景中,独立完成从风险评估、访谈、测试、底稿编制到报告撰写的完整监查循环

熟悉业务常见风险点,能用简洁准确的语言,将复杂问题、证据链与分析结论,整理成结构清晰、逻辑自洽的书面报告
技术能力:对数据分析逻辑、系统间数据流转有基本认知
对新技术在审计领域的应用保持开放心态,愿意参与部门AI应用场景的验证与探索
核心素质:不满足于核对数字与流程合规,能够穿透表象,识别业务数据背后的异常波动、逻辑矛盾与潜在舞弊信号
能够以专业、平和的方式与被审计方沟通,善于将指摘事项转化为双方可接受的改善行动
在自己的职责范围内,能负责任地将任务推进到底,遇到障碍时,能梳理出问题点与备选方案
其他特质:适应阶段性中高强度出差安排,能够在高专业要求与一定工作负荷下保持稳定的工作节奏
具有团队合作精神,乐于沉淀和分享自己的方法与经验,促进团队整体专业度提升

工作职责

监查项目执行与质量保障:独立执行销售、采购、债权等特定业务循环的审计项目(流程内控、会计报表、经营效率效果等审计)

独立梳理线索、构建逻辑,将复杂问题转化为结构清晰、逻辑自洽的书面报告,并就审计结果与被审计方进行专业沟通,尝试给出务实、可操作的改善建议,并跟踪整改
80%
跨部门协作与建设性沟通:与被审计方进行专业、平和的事实确认与改善讨论
参与DX或AI等跨部门项目时,代表内审部门清晰传递业务需求与使用反馈
10%)
内部知识沉淀与效率化探索:协助维护知识沉淀,归纳典型异常发现路径与应对经验,参与部门案例分享会并主讲或提供素材
参与AI技术在审计场景的应用探索与概念验证,配合数据准备与结果评估
10%

优先资格

中级会计师职称或有CPA考过科目(尤其是会计),CPA资格优先

熟练使用Excel进行数据清洗、透视与比对
有SQL、Python或Power Query等工具使用经验者更佳
日语可用作工作语言

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 松下电器为跨国巨头,平台稳定,品牌认可度高
  • 工作内容涉及多业务循环,能快速提升综合审计能力
  • 公司鼓励DX和AI应用探索,有接触前沿技术的机会
  • 与跨部门协作较多,可积累广泛人脉
  • 需要独立负责审计项目,责任重大,对专业能力要求高
  • 存在阶段性中高强度出差,工作节奏波动较大
  • 审计学科需要持续学习,保持对新法规和技术工具的敏感度

缺点 / 挑战

  • 适合具备3年以上审计经验、逻辑分析能力强、乐于接受新技术挑战的求职者

角色解读

  • 内部审计专员 → 高级专员 → 审计经理 → 内审总监
  • 积累跨部门项目经验,可向风险管理、合规或财务方向拓展
  • 掌握AI+审计技能,成为数字化审计专家
  • 执行销售、采购、债权等业务循环的审计项目,覆盖流程内控、会计报表和经营效率效果审计
  • 独立梳理线索、构建逻辑,将复杂问题转化为书面报告,并与被审计方沟通改善建议
  • 参与DX或AI跨部门项目,代表内审部门传递业务需求和反馈
  • 参与AI技术在审计场景的应用探索,配合数据准备与结果评估
  • 扎实的审计、风控或财务审计实务经验,能够独立完成完整监查循环
  • 数据分析能力,熟练使用Excel,了解SQL/Python/Power Query等工具
  • 优秀的书面表达和沟通能力,能够结构化呈现问题
  • 对新技术保持开放心态,愿意参与AI应用探索

申请策略

  • 松下电器注重诚信和持续改进,可在求职材料中体现相关价值观
  • 了解松下电器内部审计部门近期动态,以及其DX转型方向
  • 突出主导或参与过的完整审计项目,展示从风险评估到报告输出的全过程
  • 强调数据分析工具使用经验,如SQL/Python在审计中的应用案例
  • 体现跨部门沟通和推动整改的成果
  • 如有CPA或中级职称,务必写明
  • 提前学习AI在审计中的基础应用,如RPA、机器学习风险识别
  • 精进SQL和Python数据处理能力,掌握Power BI等可视化工具

面试指南

  • 使用STAR法则(情境-任务-行动-结果)回答行为类问题
  • 强调逻辑思维和证据链构建,展示系统性思考
  • 对于新技术问题,展示学习能力和开放心态,不必过于深究技术细节
  • 请你描述一个你独立完成的审计项目,你是如何识别风险和设计程序的?
  • 你如何处理与被审计方的分歧?能否举例说明?
  • 你如何将数据分析工具应用到审计中?请分享一个具体案例
  • 你对AI在审计中的应用有哪些了解?你认为哪些场景最适合?
  • 面对高强度和出差,你如何管理时间和压力?

职位点评

65
综合评分

跨国企业内审岗位,专业成长性强,但出差较多。

从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估,方便横向比较。

更适合这类人
适合追求专业成长、愿意接受出差挑战的资深审计人才。
表现最好
成长发展
相对薄弱
工作生活
薪资福利65
成长发展80
工作生活50
使命价值55

薪资福利

65中等

薪资未明确,但跨国企业福利成熟,稳定性较好。

薪资信号未披露(AI估算:15K-25K/月)

成长发展

80较高

涉及AI与DX创新,技能成长空间大,符合技术驱动型人才需求。

技术前沿主流现代技术
技术栈审计、数据分析、SQL、Python、Power Query、AI
成长机会知识沉淀、案例分享会
业务类型ambiguous

工作生活

50较低

出差频繁,工作负荷高,灵活性一般。

工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况JD含高强度暗示词

使命价值

55较低

稳定行业,内部审计对企业治理有积极意义,但社会感知度中等。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度积极采用新技术
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