负责或参与保险资金运用(投资等)、资产负债管理、“偿二代”相关的常规稽核、专项稽核、信访举报调查及任中离任审计等审计项目,包括:制定审计方案、执行审计程序,沟通确认审计结果,并挖掘问题成因、揭示风险隐患,撰写稽核报告并提出合理化管理建议
定期收集国家金融监督管理总局等行业监管动态及行业风险案例,准确把握风险,参与定期更新审计策略、稽核风险点
深入了解公司保险资金投资、保险资产负债管理等业务,结合业务改革变化及日常稽核发现,利用新工具、新技术,探索挖掘高风险场景,促进公司强化风险管控
参与定期稽核发现问题分析等工作,助力提升公司合规管理水平
与其他稽核团队形成日常联动,协调支持参与稽核项目或专项工作
上级交办的其它工作