制定审计策略与计划:根据公司战略目标和监管动态发展,制定年度审计策略和稽核规划,确保审计工作覆盖关键业务领域和风险点
撰写稽核规划报告:负责部门各种报告撰写,包括但不限于季度/月度稽核规划报告,年度稽核规划报告等,需逻辑清晰、内容详实、数据准确,能够为管理层提供有效的决策支持
会议组织与协调:组织和筹备审计相关会议,包括审委会会议、部门协调会等,确保会议高效进行
起草会议纪要,跟踪会议决议的落实情况,确保审计工作有序推进
制度与流程制定:参与公司内部审计制度、流程和标准的制定与优化,确保其符合法律法规和公司管理要求
指导和监督相关部门执行审计制度,推动内部审计体系的完善
撰写三会报告:撰写审委会、监事会、董事会报告,内容包括审计发现、问题分析、整改建议等
为公司管理层提供决策支持,协助解决审计过程中发现的重大问题
完成上级交办的其他相关工作