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Manager, Internal Audit, CN
Manager, Internal Audit, CN
发布于 大约 2 个月前中层管理(经理/总监)
上海市 / 广州市
高级经验
全职员工
仅现场办公
本科
财务与会计
Compliance
Data Analytics
It General Controls
Risk Management
AML
PBOC
SQL
AI 估算 · 35k–55k
内部审计经理级别,8年以上经验,金融科技行业,上海/深圳等一线城市,市场薪资范围约35k-55k/月,中位数45k。
职位详情
关于这个职位
作为中国区内部审计经理,你将负责执行基于风险的审计计划,确保符合中国人民银行和香港的监管要求,同时覆盖技术、运营和财务等多领域
你将与管理层合作,提供独立保证和可操作的见解,推动持续改进,支持公司成为全球金融科技领导者的使命
最低要求
学历:商业管理、金融、会计、计算机科学、法律或相关专业本科
经验:8年以上内部审计、外部审计或风险咨询经验,最好在金融服务、金融科技、第三方支付或快节奏企业环境中
适应性:能够胜任不同审计领域(合规、技术、运营),无需第一天就具备深度的专业知识
项目管理:能够管理时间线、平衡多项审查,并有效监督第三方供应商或顾问
沟通与语言:优秀的书面和口头沟通能力,能够清晰总结复杂问题
要求中英文双语流利
工作职责
审计执行与交付:运用核心内部审计方法,领导并执行跨业务的全流程审查,确保务实的范围界定、清晰的现场文档和客观的控制测试
合规性:评估合规工作流、风险框架和控件(符合中国人民银行的监管要求,如反洗钱和监管报告)的设计和运行有效性
技术基线:评估IT一般控制、基线IT运营和数字基础设施治理,确保坚实的系统基础
内部职能:对财务、资金、人才与招聘、法务等公司职能进行运营和控制审查
项目与供应商管理:在引入第三方服务提供商或外部主题专家进行高度专业化的技术审计时,担任项目负责人
协调、建议并审查外部合作伙伴的交付物,确保其符合内部审计标准
利益相关者合作与整改:与业务负责人建立建设性的合作关系,以实用、简洁的方式传达风险和控制见解,并跟踪验证管理行动计划
数据驱动审计:利用数据分析工具(如阿里云平台)提高审计范围定位效率、发现趋势并简化控制测试
优先资格
专业认证:CIA、CISA、CPA、CAMS或同等认证
行业经验:有金融科技、数字银行或金融服务经验,最好在快节奏的全球矩阵环境中
四大经验:在四大或顶级咨询公司有IT审计、风险咨询、财务审计或法务服务经验
数据技能:有数据分析工具(如Python、SQL、阿里云、Databricks)的实际操作经验
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 公司为B轮估值80亿美元的大型金融科技企业,平台大、发展快,可积累宝贵经验
- 岗位覆盖面广,涉及合规、技术和运营,能提升综合审计能力
- 拥有全球团队和先进技术环境(数据分析工具),有助于技能提升
- 多城市办公可能涉及出差,平衡多地工作节奏
缺点 / 挑战
- 需要快速适应不同审计领域,可能面临较高的学习曲线
- 金融科技行业监管严格,合规压力较大,需要持续跟踪政策变化
- 适合有8年以上审计经验,希望在金融科技领域拓展合规与技术审计能力,并愿意承担多领域挑战的资深专业人士
角色解读
- 可晋升为高级审计经理或区域审计负责人,负责更大范围的审计工作
- 有机会转向风险管理、合规或业务运营等更广泛的金融科技管理岗位
- 在快速发展的金融科技公司中积累经验,未来可在行业内担任高级别专家或高管
- 负责执行中国区的内部审计计划,覆盖合规、技术和运营领域,确保符合监管要求
- 与业务管理层合作,提供风险和控制见解,并跟踪整改措施的实施
- 管理外部审计供应商,确保专业审计工作的质量和及时交付
- 利用数据分析工具(如阿里云)提高审计效率和发现趋势
- 扎实的内部审计方法论和风险识别能力
- 熟悉金融监管环境,尤其是中国人民银行和香港的合规要求
- 良好的项目管理能力,能同时处理多项审计任务
- 中英文双语沟通能力,能够与本地和全球团队高效协作
申请策略
- 在求职信中强调对金融科技的热情以及对Airwallex使命的认同
- 面试前了解公司业务模式(全球支付平台)和主要竞争对手
- 突出内部审计项目经验,尤其是涉及金融监管(如PBOC、AML)和IT审计的成果
- 强调项目管理能力,包括管理外部供应商或协调多部门合作的经验
- 展示数据分析技能,如使用Python、SQL或阿里云进行审计分析的案例
- 提供中英文双语沟通能力的证据,如与海外团队协作的经历
- 若缺乏金融科技行业经验,可提前学习支付牌照、反洗钱等相关法规
- 补充IT审计知识,特别是ITGC和云平台审计,如阿里云的安全控制
面试指南
- 使用STAR法则:情境、任务、行动、结果,清晰展示项目背景和你的贡献
- 体现结构化思维:先讲方法论,再举例,最后总结关键学到的经验
- 强调协作与沟通:在涉及分歧或供应商管理时,突出你的沟通策略和结果导向
- 请描述你如何执行一个端到端的内部审计项目,重点关注风险识别和控制测试
- 你如何评估一个金融科技公司的合规框架?请举例说明
- 如何处理与业务管理层对审计发现的分歧?
- 请谈谈你使用数据分析工具进行审计的经验,具体用了哪些方法?
- 你如何管理外部审计供应商并确保其工作质量?
职位点评
72
综合评分
金融科技内部审计经理,薪资优厚、成长性强,但办公灵活性较低。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估,方便横向比较。
更适合这类人
适合追求职业成长和技能拓展,对薪资和行业前景有较高期望,能接受一定工作强度和多城市办公的求职者。
表现最好
成长发展
相对薄弱
工作生活
薪资福利75
成长发展85
工作生活50
使命价值70
薪资福利
75中等
薪资水平较高,B轮融资大型企业福利可能较好,但JD未明确薪资和福利细节,综合来看补偿性动机满足程度良好。
薪资信号未披露(AI估算:35K-55K/月)
成长发展
85较高
岗位涉及多领域审计、数据分析工具和全球协作,成长空间大,但JD未明确提及晋升通道或培训,发展性动机满足程度较高。
技术前沿主流现代技术
技术栈Aliyun、Python、SQL、Databricks、Data Analytics
业务类型ambiguous
工作生活
50较低
仅现场办公,未提及弹性工作或远程,可能涉及多城市出差,WLB表现一般。
工作模式仅现场办公
办公地点市区核心地段
加班情况未提及(无法判断)
使命价值
70中等
金融科技行业属于高速增长赛道,内部审计对风险管理和合规有重要社会价值,但JD未强调使命感,意义感动机满足中等偏上。
行业发展高速增长赛道
社会影响正向社会影响力较高
使命信号支持Airwallex的使命
创新程度积极采用新技术
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