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审计经理(J14221)25K-30K 元/月
审计经理(J14221)25K-30K 元/月
发布于 大约 9 小时前中层管理(经理/总监)
上海市
高级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
审计
Cia
Cpa
内部控制
合规
审计
财务审计
风险管理
内部审计师
AI 估算 · 25k–30k
薪资位于审计经理市场中等偏上水平,基于公司规模和行业竞争力。
职位详情
关于这个职位
该职位负责公司内部审计工作,包括财务审计、运营审计和合规审计,需制定审计计划并执行,识别风险并提出改进建议
适合具有丰富审计经验的专业人士,薪资25K-30K/月
最低要求
暂无详细信息
工作职责
暂无详细信息
AI 洞察
优缺点分析
优点
- 大型上市公司平台稳定,职业发展空间明确
- 薪资待遇有竞争力,福利体系完善(推测)
- 能够深入理解公司业务,积累扎实的审计经验
- 可能涉及出差,需具备一定的抗压能力
- 适合有审计经验、追求职业稳定性、希望在大型企业深耕的专业人士
缺点 / 挑战
- 内部审计工作压力较大,需要应对复杂的业务环境和合规要求
角色解读
- 可晋升为高级审计经理或审计总监,负责更大范围的审计工作
- 可转向财务、风控或合规等管理岗位
- 积累行业经验后,可成为审计专家或咨询顾问
- 负责制定年度审计计划,并组织实施内部审计项目
- 对财务、运营、合规等领域进行审计,识别风险和改进机会
- 编写审计报告,向管理层汇报审计发现,并跟踪整改落实
- 熟悉内部审计准则、会计准则及相关法律法规
- 具备扎实的财务分析能力和风险识别能力
- 良好的沟通协调能力和报告撰写能力
申请策略
- 面试中注重展示独立性和客观性,以及处理管理层关系的能力
- 突出审计项目经验,特别是涉及财务、运营或合规的案例
- 强调相关证书(如CPA、CIA)和专业技能
- 展示风险识别和问题解决能力
- 学习数据分析工具(如Excel高级功能、SQL)以提升审计效率
- 了解所在行业的最新法规和监管动态
面试指南
- 采用STAR法则(情境、任务、行动、结果)结构化回答,重点突出你的分析能力和沟通技巧
- 请描述一次你发现重大审计风险的经历
- 如何平衡审计独立性与业务部门的合作关系?
- 你对COSO内控框架如何理解?
- 准备2-3个具体的审计案例,体现你的专业判断
- 了解闻泰科技的业务模式和行业特点
- 复习审计准则和相关法规
职位点评
65
综合评分
稳定大厂、薪资偏高、传统职能岗位,WLB一般。
从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估,方便横向比较。
更适合这类人
该职位最适合追求高薪、稳定和职业发展的求职者。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
工作生活
薪资福利80
成长发展60
工作生活50
使命价值60
薪资福利
80较高
薪资明确且具有竞争力(25K-30K),高于市场平均水平,但福利未提及。
薪资信号偏高 (25K-30K/月)
成长发展
60中等
职位有明确的晋升路径,但技能成长空间有限,且非技术前沿。
技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型ambiguous
工作生活
50较低
仅现场办公,未提及弹性工作或远程,工作地点在上海市区(推测),WLB信号不明。
工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及(无法判断)
使命价值
60中等
内部审计具有一定的社会价值(保障企业合规),但行业成熟稳定,创新有限。
行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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