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审计经理(J14221)25K-30K 元/月

审计经理(J14221)25K-30K 元/月

发布于 大约 9 小时前

中层管理(经理/总监)

上海市
高级经验
全职员工
仅现场办公
学历未注明
审计
Cia
Cpa
内部控制
合规
审计
财务审计
风险管理
内部审计师

AI 估算 · 25k–30k

薪资位于审计经理市场中等偏上水平,基于公司规模和行业竞争力。

职位详情

关于这个职位

该职位负责公司内部审计工作,包括财务审计、运营审计和合规审计,需制定审计计划并执行,识别风险并提出改进建议

适合具有丰富审计经验的专业人士,薪资25K-30K/月

最低要求

暂无详细信息

工作职责

暂无详细信息

AI 洞察

优缺点分析

优点

  • 大型上市公司平台稳定,职业发展空间明确
  • 薪资待遇有竞争力,福利体系完善(推测)
  • 能够深入理解公司业务,积累扎实的审计经验
  • 可能涉及出差,需具备一定的抗压能力
  • 适合有审计经验、追求职业稳定性、希望在大型企业深耕的专业人士

缺点 / 挑战

  • 内部审计工作压力较大,需要应对复杂的业务环境和合规要求

角色解读

  • 可晋升为高级审计经理或审计总监,负责更大范围的审计工作
  • 可转向财务、风控或合规等管理岗位
  • 积累行业经验后,可成为审计专家或咨询顾问
  • 负责制定年度审计计划,并组织实施内部审计项目
  • 对财务、运营、合规等领域进行审计,识别风险和改进机会
  • 编写审计报告,向管理层汇报审计发现,并跟踪整改落实
  • 熟悉内部审计准则、会计准则及相关法律法规
  • 具备扎实的财务分析能力和风险识别能力
  • 良好的沟通协调能力和报告撰写能力

申请策略

  • 面试中注重展示独立性和客观性,以及处理管理层关系的能力
  • 突出审计项目经验,特别是涉及财务、运营或合规的案例
  • 强调相关证书(如CPA、CIA)和专业技能
  • 展示风险识别和问题解决能力
  • 学习数据分析工具(如Excel高级功能、SQL)以提升审计效率
  • 了解所在行业的最新法规和监管动态

面试指南

  • 采用STAR法则(情境、任务、行动、结果)结构化回答,重点突出你的分析能力和沟通技巧
  • 请描述一次你发现重大审计风险的经历
  • 如何平衡审计独立性与业务部门的合作关系?
  • 你对COSO内控框架如何理解?
  • 准备2-3个具体的审计案例,体现你的专业判断
  • 了解闻泰科技的业务模式和行业特点
  • 复习审计准则和相关法规

职位点评

65
综合评分

稳定大厂、薪资偏高、传统职能岗位,WLB一般。

从薪资福利、成长空间、工作节奏和岗位方向综合评估,方便横向比较。

更适合这类人
该职位最适合追求高薪、稳定和职业发展的求职者。
表现最好
薪资福利
相对薄弱
工作生活
薪资福利80
成长发展60
工作生活50
使命价值60

薪资福利

80较高

薪资明确且具有竞争力(25K-30K),高于市场平均水平,但福利未提及。

薪资信号偏高 (25K-30K/月)

成长发展

60中等

职位有明确的晋升路径,但技能成长空间有限,且非技术前沿。

技术前沿非技术岗(不适用)
业务类型ambiguous

工作生活

50较低

仅现场办公,未提及弹性工作或远程,工作地点在上海市区(推测),WLB信号不明。

工作模式仅现场办公
办公地点未明确
加班情况未提及(无法判断)

使命价值

60中等

内部审计具有一定的社会价值(保障企业合规),但行业成熟稳定,创新有限。

行业发展稳定成熟行业
社会影响中性/一般
创新程度稳健跟随主流
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